問題已解決
老師,問一下現在發現之前的其他應付款在制度轉換時沒有給錄入,現在決算已經做完了,剛發現了16年的其他應付款該怎么調賬啊?



你好,需要補做關于其他應付款業務的相應分錄
2020 06/17 08:52

84784983 

2020 06/17 09:07
怎么做啊!分錄!

鄒老師 

2020 06/17 09:07
你好,需要知道之前是什么業務形成的其他應付款,才知道如何做分錄的
比如,借;銀行存款等科目,貸;其他應付款

84784983 

2020 06/17 09:09
那筆業務是以前購買家具,然后留的人家的質保金,

84784983 

2020 06/17 09:09
這種的該怎么做分錄!

鄒老師 

2020 06/17 09:10
你好,那筆業務是以前購買家具,然后留的人家的質保金,購買留的質保金是這樣做分錄
借;固定資產等科目,貸;其他應付款

84784983 

2020 06/17 09:12
那現在這筆在制度轉換時,沒錄入的,該怎么做賬務處理

鄒老師 

2020 06/17 09:12
你好,補做上面的分錄就是了
借;固定資產等科目,貸;其他應付款
