問題已解決
以前年度計提的14%的福利費,一直掛在應付福利費科目下,現在為職工宿舍購買的燃氣灶能從這個科目下直接支付嗎?借應付福利費,貸銀行存款,



你好 你們沒有發生就提前做了計提了嗎 正常是發生了才做支付和計提分錄的 。 你往年的沒有紅沖嗎
2020 07/08 19:03

84784998 

2020 07/08 19:03
這是06,07年計提的,沒有沖紅

meizi老師 

2020 07/08 19:04
你好 先紅沖了。 你現在正常做計提到2020年去。 不然那樣你們費用就不準確了

84784998 

2020 07/08 19:05
怎么沖紅

meizi老師 

2020 07/08 19:05
走以前年度損益調整 。 借應付職工薪酬-福利費貸以前年度損益調整 借 以前年度損益調整貸未分配利潤

84784998 

2020 07/08 19:07
那今年的怎么記賬?先借管理費用,帶應付福利費,再借應付福利費,貸銀行存款??如果金額超過1500元,要記入固定資產嗎?

meizi老師 

2020 07/08 19:09
今年的正常做 是的 借管理費用,帶應付福利費,再借應付福利費,貸銀行存款 ;;; 是的計入固定資產 或者你可以直接費用化 1500也不太大的金額

84784998 

2020 07/08 19:10
如果直接費用化,那匯算清繳的時候需要調整嗎

meizi老師 

2020 07/08 19:20
不用!你有發票正??鄢?/div>

84784998 

2020 07/08 19:25
有一個單價是2200元的,這個也可以直接費用化?

meizi老師 

2020 07/08 19:33
可以費用化計入部門費用


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