問題已解決
老師,勞務派遣公司收到派遣單位打來的工資社保,沒開票可以計入主營業務收入嗎?



同學你好,可以記入主營業務收入的。
2020 11/06 22:58

84785016 

2020 11/06 23:01
后續開票怎么做呢?

王雁鳴老師 

2020 11/06 23:03
同學你好,可以把沒有開票確認的收入沖回,再按開具發票確認收入。

84785016 

2020 11/06 23:04
怎么沖呢?

王雁鳴老師 

2020 11/06 23:05
同學你好,沒開票確認收入怎么做的分錄,然后在做相同的分錄,金額負數即可。

84785016 

2020 11/06 23:07
老師,我們勞務派遣公司現在是代發所有機關事業單位臨聘人員的工資,社保,住房公積金,我開始收到,未開票的時候是借:銀行存款
貸:主營業務收入
計提借:主營業務成本
貸:應付職工薪酬
實際支付:借:應付職工薪酬
貸銀行存款
這樣可以嗎?

王雁鳴老師 

2020 11/06 23:10
同學你好,這樣可以的。

84785016 

2020 11/06 23:12
老師,但是有一部分單位過來的社保在我們公司是免交的,這部分怎么做分錄

王雁鳴老師 

2020 11/06 23:15
同學你好,這個做收入處理即可。

84785016 

2020 11/06 23:15
我已經計提了,要怎么做呢?

王雁鳴老師 

2020 11/06 23:16
同學你好,沖回處理即可。

84785016 

2020 11/06 23:17
那如果不充呢?可以計入營業外收入嗎?

王雁鳴老師 

2020 11/06 23:18
同學你好,不沖的話,也可以記入營業外收入的。

84785016 

2020 11/06 23:19
免征 借:銀行存款
貸:主營業務收入
計提借:主營業務成本
貸:應付職工薪酬
實際支付:借:應付職工薪酬
貸:營業外收入
免征又計提了,這樣可以嗎?

84785016 

2020 11/06 23:20
免交社保部分 借:銀行存款
貸:主營業務收入
計提借:主營業務成本
貸:應付職工薪酬
實際支付:借:應付職工薪酬
貸:營業外收入
免征部分,可是又計提了這樣可以做嗎?

王雁鳴老師 

2020 11/06 23:24
同學你好,這樣可以的。

84785016 

2020 11/06 23:25
我開始計入主營業務收入,實際發放又是免征部分又計入營業外收入這樣有沖突嗎?老師

王雁鳴老師 

2020 11/06 23:27
同學你好,這樣不沖突的。

84785016 

2020 11/06 23:30
我們現在開票都是工資這些,沒有勞務費,差額征稅稅額是零,后續開票還需要沖前面為開票的分錄嗎?

王雁鳴老師 

2020 11/06 23:31
同學你好,要沖未開票確認的收入的。
