問題已解決
上個月開的增值稅專用發票開錯了,這個月開紅字發票,請問,先要繳納上個月的稅款嗎?這個月再開上個月的相同金額的紅字發票,這個月是不是就不用交稅了?



你好 是的 金額相同的話 這個月不需要交稅了
2021 01/18 14:33

84785030 

2021 01/18 14:45
這樣操作有風險嗎?

朱立老師 

2021 01/18 14:47
正常的經濟活動? ?沒有風險的

84785030 

2021 01/18 15:22
免增值稅企業發票不小心開成了5%稅率,并且已經跨月了怎么辦?

朱立老師 

2021 01/18 15:33
紅沖(負數發票)? ? 再按正確的稅率開

84785030 

2021 01/18 15:35
這個月要先申報嗎?

朱立老師 

2021 01/18 15:37
先開票盤抄稅? 再申報

84785030 

2021 01/18 15:38
系統會直接抵消嗎?

朱立老師 

2021 01/18 15:40
5%的發票 直接填含稅金額?
看能不能申報? ? 申報不成功的話 需要去稅局申報
