問題已解決
老師好!月末只有進項票,沒有銷項,怎樣做分錄



你好,結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額?
1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021 03/10 20:52

84784976 

2021 03/10 20:55
下個月直接使用就可以

紫藤老師 

2021 03/10 20:56
月末只有進項票,沒有銷項,月末結轉

84784976 

2021 03/10 21:02
一共做這兩筆,就可以了,對嗎

紫藤老師 

2021 03/10 21:02
你的,對的,你的理解是對的? ?

84784976 

2021 03/10 21:03
謝謝老師

紫藤老師 

2021 03/10 21:03
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦
