問題已解決
航天技術維護費280當月入賬管理費用后,如果當月不抵減增值稅稅額,是不是就不用做抵減賬務分錄呢?即借:應交稅費-應交增值稅減免稅款貸:管理費用280



同學,
如果當月不抵減 借:應交稅費-應交增值稅減免稅款貸:管理費用280 這個分錄不用做。
2021 04/08 17:45

84785036 

2021 04/08 17:50
如果跨年抵減了增值稅,怎么做分錄?

星河老師 

2021 04/08 17:51
同學,
跨年抵減分錄是一樣的。
沖當期的管理費用即可,不需要追朔調整,金額不大。

84785036 

2021 04/08 17:53
謝謝老師

星河老師 

2021 04/08 17:55
<請持續關注學習,請評分五分,共同學習進步>
