問題已解決
我們開票是1%,看以前會計做的增值稅營業外收入也是1%的稅率算的金額,但是申報的時候本期免稅額是以3%的稅率算的,這是為什么呢



好,因為申報系統里面默認的就是3%,不需要交稅的情況下,這兩者的差異忽略就行。
2021 09/27 10:52

84785029 

2021 09/27 10:54
哦哦好的老師,謝謝老師

郭老師 

2021 09/27 10:56
不用客氣,工作愉快。

84785029 

2021 09/27 14:07
老師你好我想咨詢下,小規模自開專票需要計提增值稅和附加嗎

郭老師 

2021 09/27 14:13
不需要計提增值稅,它的增值稅直接做繳納的就可以。

郭老師 

2021 09/27 14:14
附加稅和一般納稅人的是一樣做的,需要計提。

84785029 

2021 09/27 14:14
哦哦好的老師,謝謝老師

郭老師 

2021 09/27 14:15
不要客氣,工作愉快。

84785029 

2021 09/28 08:55
老師你好我想問下,小規模納稅人銷售貨物自開專票的稅率是3%還是1%啊

郭老師 

2021 09/28 08:58
好,現在稅率還是1%的,截止到今年年底。

84785029 

2021 09/28 08:59
但是我看我們之前的會計前兩天開的票都是3%,這樣會不會有什么影響

郭老師 

2021 09/28 09:13
你好,稅務局會找你們寫說明的。
