問題已解決
老師物業(yè)費水電費已經實際產生了,但是未付款也未取得對方開具的發(fā)票,當期已經發(fā)生的費用需要計提應如何計提,賬務應如何處理。



借預付賬款貸銀行存款,直接做這個就可以。
2022 02/16 10:37

84784986 

2022 02/16 10:39
但是還未支付款項

郭老師 

2022 02/16 10:40
那你可以直接不用做。你要做的話,借勞務成本貸應付賬款。

84784986 

2022 02/16 10:40
以前準則未變時是預提費用科目,但是現在準則變了放在其他應付款嗎

郭老師 

2022 02/16 10:42
你好,如果是費用類的,放到其他應付款,這個是你的成本,放到應付賬款就可以的。
