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老師,建筑公司當期開了350萬的發票確認收入350萬,借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費。那我們做的合同毛利應該怎么做分錄呢

84785037| 提問時間:2022 02/18 14:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入貸銷項 2.結轉收入 借:主營業務收入 貸:主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工
2022 02/18 14:25
84785037
2022 02/18 14:55
老師你沒有看懂我的提問
84785037
2022 02/18 14:56
你所回復的是文字性的書面步驟,現在是實際過程,當期開票350萬就確認了350萬的收入,就已經做了主營業務收入的科目,那當期的合同成本和收入之間的差額毛利應該怎么做
樸老師
2022 02/18 15:07
這個就是建筑業的分錄 差額就是用合同毛利 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入)
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