問題已解決
老師我想咨詢下比如之前未取得固定資產的發票,那時候做的暫估并且確認固定資產了,比如后來發現暫估多了,請問沖回分錄是重沖在建工程還是沖固定資產呢負數,怎么做賬



你好,紅沖的固定資產
折舊也得需要紅沖
借應付賬款貸固定資產。
2022 03/04 12:06

84784968 

2022 03/04 14:54
折舊是需要紅沖,就是借固定資產負數,貸應付賬款負數對嗎?

84784968 

2022 03/04 14:55
我這樣寫和您的意思一樣對吧

84784968 

2022 03/04 14:55
折舊怎么沖回呢

郭老師 

2022 03/04 14:55
你好,對的是的是一樣的折舊,當時的分錄是怎么做?
