問題已解決
我今年三月份收到對方開的一張20萬成本發票,開票日期是今年三月份的,實際是去年購買的商品,這張發票怎樣處理



你好,那你去年做嗎?當時分錄怎么做的?
2022 03/11 08:34

84785012 

2022 03/11 08:34
暫估:借庫存商品,貸銀行存款

郭老師 

2022 03/11 08:37
你好沒有結轉成本嗎?

84785012 

2022 03/11 08:37
去年10月份的賬

郭老師 

2022 03/11 08:37
如果沒有的話,借應付賬款貸庫存商品
發票,
到了借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項
貸應付賬款。

84785012 

2022 03/11 08:37
成本已經結轉了

郭老師 

2022 03/11 08:39
借應付賬款
貸、庫存商品、
借庫存商品貸,以前年度損益調整。

郭老師 

2022 03/11 08:39
借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項
貸應付賬款
借以前年度損益調整
貸庫存商品

84785012 

2022 03/11 08:55
收到!謝謝老師

84785012 

2022 03/11 08:56
這張發票我應該付在哪張憑證后面,匯算清繳還需要把10月份暫估的那本調出來嗎

郭老師 

2022 03/11 08:56
對的是的,是這么做的。

84785012 

2022 03/11 08:56
我沒說咋做呀

84785012 

2022 03/11 08:57
這個賬匯算清繳時咋處理

郭老師 

2022 03/11 09:00
這張發票我應該付在哪張憑證后面,匯算清繳還需要把10月份暫估的那本調出來嗎
2022-03-11 08:56
你不是問
需要把暫估的調整出來的。
我說是的

郭老師 

2022 03/11 09:00
借應付賬款
貸、庫存商品、
借庫存商品貸,以前年度損益調整。已讀
2022-03-11 08:39
借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項
貸應付賬款
借以前年度損益調整
貸庫存商品已讀
2022-03-11 08:39
做法給你寫了

84785012 

2022 03/11 09:01
暫估的那20萬我要交所得稅嗎

郭老師 

2022 03/11 09:03
你好,暫估了20萬,你發票到了多少?

郭老師 

2022 03/11 09:03
發票到了那一部分可以抵扣的
比如你暫估了20萬,發票到了18萬調增2萬就可以

84785012 

2022 03/11 09:03
今年三月份到20萬,日期也是今年三月份的

郭老師 

2022 03/11 09:05
那就不需要調整的,有發票拿來抵扣就行。
