問題已解決
老師,建筑勞務公司發放農民工工資,有工資表但是沒有申報,可以直接不通過應付職工薪酬嗎?直接寫成借: 勞務成本_人工費 貸:銀行存款嗎?



你好,你需要給他們申報工資薪金嗎?
2022 03/31 14:25

84784998 

2022 03/31 14:26
就是沒有申報工資,是1月份的,但是現在3月份了,金額也超過標準,農民工不想交個稅,這個略過是不是有風險,以后查到是不是不能稅前扣除

郭老師 

2022 03/31 14:31
好,那就不可以抵扣所得稅的。

84784998 

2022 03/31 14:35
那老師如果是班組后面給我們開票,是個體給我們開的普票,那現在我怎樣入賬,會計分錄怎么做

郭老師 

2022 03/31 14:37
借工程施工貸,銀行存款
借主營業務成本貸工程施工,
第二個確認了收入才可以做到。

郭老師 

2022 03/31 14:37
你們已經是勞務分包了,不允許再分包出去。

84784998 

2022 03/31 14:38
承包給班組不行嗎?

郭老師 

2022 03/31 14:38
不可以的,不允許再分包出去。

84784998 

2022 03/31 14:39
老師,我們沒有用工程施工,直接用的是勞務成本,主營業務收入,主營業務成本,這個分錄怎樣做

郭老師 

2022 03/31 14:40
借勞務成本,貸銀行存款,
借主營業務成本貸勞務成本。

84784998 

2022 03/31 14:41
那前面發放工資的時候怎么做,直接借預付貸銀行嗎?后面收到票為借勞務貸預付,但是收入要在這個月確認

84784998 

2022 03/31 14:43
老師你的這個分錄是收到票的時候做,并且這個月確認收入,但是現在是沒有收到票,工資已經發放,加上這個月要確認收入,我就不知道這個工資怎么樣,要暫估還是怎樣

郭老師 

2022 03/31 14:44
企業勞務成本貸,銀行存款啊,這個就是啊。

郭老師 

2022 03/31 14:45
確認收入了之后,結轉成本就行。

84784998 

2022 03/31 14:47
那老師后面幾個月收到班組的票怎樣做?票是后面補開前面農民工工資的發放的金額

郭老師 

2022 03/31 14:49
借應付賬款貸主營業務成本,借主營業務成本貸應付賬款。

84784998 

2022 03/31 14:50
好的,我明白了,謝謝老師

郭老師 

2022 03/31 14:54
不用客氣,工作愉快。
