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老師請問如何理解勞務派遣公司這兩處的簡易計稅:扣除部分不得開專票,可開普票,剩余部分可開專票。假如總收入是20000萬,扣除部分是10000元。現在我開具差額增值專用發票是總金額20000元,差額是10000元,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)=(20000-10000)/1.05*0.05;應問開具了張增值稅專用發票后,還需要另外開具一張普通發是10000元的給客戶是嗎?那這樣我司不是雙重交稅了嗎?因普票我司也一樣交稅呀

84784962| 提問時間:2022 04/04 15:24
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
沒有啊,就你開發票是一回事兒,你交增值稅始終都是差額部分去交的。
2022 04/04 17:24
84784962
2022 04/04 17:26
簡易計稅:扣除部分不得開專票,可開普票,剩余部分可開專票。那這句話是什么意思
陳詩晗老師
2022 04/04 17:27
比如20萬,扣除10 開票總金額20,10可以專,10普票 納稅10計算
84784962
2022 04/04 17:30
那我司是選擇差額開票呢?又如何開嗎
陳詩晗老師
2022 04/04 18:00
就是10開普,10開專 總得金額還是20萬
84784962
2022 04/04 18:07
那意思差額開票時專票的總金額是10萬,扣除金額是5萬,然后增值稅=(10萬-5萬)/1.05*0.05;普票的總金額是10萬,扣除金額是5萬,然后增值稅=(10萬-5萬)/1.05*0.05
陳詩晗老師
2022 04/04 18:08
對的,就是這個你起 開票總金額20 計稅10萬計算
84784962
2022 04/04 18:15
那就是對方只能抵扣5萬元的進項稅是嗎
84784962
2022 04/04 18:17
那我司之前一直是開一張專用發票按總額20萬開,扣除10萬元差額后按10萬交稅,對方就多抵扣了5萬元的差額進項稅,但怎么稅務局一直沒有發現錯誤的嗎
陳詩晗老師
2022 04/04 18:51
對的,對方只能抵扣差額部分
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