問題已解決
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發票了,的確認收入吧!那我怎么結轉成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數呢!我們是小規模納稅人,是商貿公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發票,具體怎么做賬呢!還有怎么結轉成本!



可以先暫估,然后次月的時候發票來了,再把暫估的做紅字就可以。
2022 05/10 07:55

84785013 

2022 05/10 08:52
怎么紅字呢,具體分錄寫一下吧,謝謝!

東老師 

2022 05/10 08:54
借:庫存商品負數,貸:應付賬款-暫估款負數

84785013 

2022 05/10 08:55
好的,老師,這個做相反分錄可以嗎?

東老師 

2022 05/10 09:04
你做相反的也是可以的
