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問題已解決

之前收到一份發票分錄是借管理費用100,應交增值稅進項13,貸應付賬款113,先收到紅沖發票,分錄是不是借管理費用-100應交增值稅進項轉出-13,貸應付賬款-113

84785007| 提問時間:2022 05/25 15:14
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 應該是 借管理費用負數一百 貸應付賬款負數113 貸進項轉出正數13
2022 05/25 15:23
84785007
2022 05/25 15:26
月底進項怎么結轉呢
樸老師
2022 05/25 15:31
同學你好 這個和進項沖抵了
84785007
2022 05/25 15:32
意思是月底不用管不用結轉到未交增值稅嗎?
樸老師
2022 05/25 15:36
這個不用單獨結轉的
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