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納稅調整項目明細表-(三)業務招待費支出 賬載金額為什么不能與稅收金額相同?



同學您好,招待費用的60%與收入的5‰進行比較,以小者為扣除限額差額做調整。只要有發生必然會調增
2022 05/29 18:27

84785032 

2022 05/29 18:29
如果填0就沒有任何變化,那這個招待費我是實際填寫 ,讓系統自動出調增數,還是填寫0?

易 老師 

2022 05/29 18:40
按實填寫,計算填表的

84785032 

2022 05/29 18:41
21年還有報銷款沒有實際報給員工怎么填

易 老師 

2022 05/29 18:42
沒有發生就填0沒問題

84785032 

2022 05/29 18:47
什么意思?21年有業務招待費20000元,實際報銷了15000元,還有5000元未報銷,這個在納稅調整項目明細表中怎么填呢

易 老師 

2022 05/29 19:01
賬載20000,稅務按同學您好,招待費用的60%與收入的5‰進行比較,以小者為扣除限額差額做調整。如收入算14000,那只按按小的填12000,調增就是8000

84785032 

2022 05/29 19:02
也就是說填這個金額與實際支出無關對嗎?只是記賬載金額

易 老師 

2022 05/29 19:04
是的沒錯, 是這樣的

84785032 

2022 05/29 19:08
那辦公費用沒有在“納稅調整項目明細表”中體現,我就不用填寫了么

易 老師 

2022 05/29 19:14
對的沒錯, 是這樣的
