問題已解決
老師,我匯算清繳前要退20元的企業所得稅,為了不退稅我又調增交了16元的稅,分錄怎么寫?要退的那部分是借 利潤分配-未分配利潤20 貸 應交稅費-應交企業所得稅20 , 調增的那部分計提匯算清繳企業所得稅 借所得稅費用16 貸 應交稅費-企業所得稅16 用銀行繳費時 借應交稅費_應交企業所得稅16 貸銀行存款16 老師我這樣做分錄對嗎



什么邏輯呢?退20只調增16就不交了?
2022 06/14 14:51

84784978 

2022 06/14 15:05
21年四季度我已經交完企業所得稅了,一月份我自己又調賬了,調完后就退稅20元在匯算清繳時我為了不退稅又調增了還得交16元的稅,這些分錄怎么做

家權老師 

2022 06/14 15:11
就是你那樣做的,把賬做平就是了

84784978 

2022 06/14 17:27
好的,謝謝老師

家權老師 

2022 06/14 17:29
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復
