問題已解決
企業在今年1月份時,收到一筆貨款,當時客戶不要開發票,我司就做了無票收入,并繳納了一個點的增值稅。到5月份時,客戶又說要開發票,但5月份開始我司已變更為一般納稅人,是要繳3個點的稅金。那這個賬務和申報應該如何做?



你好!這個你要去找管理員,看他的要求,不然你容易重復交稅
2022 06/15 10:45

84784967 

2022 06/15 10:47
我賬務的話就是把主營業務收入和應交稅金,從無票收入到開票收入相沖,但是申報就比較麻煩,不知道應該怎么弄了?

宋生老師 

2022 06/15 10:49
你好!你申報也可以從無票部分減去

84784967 

2022 06/15 10:50
是否在申報時只要把要繳的稅金調對了就沒問題啊?

宋生老師 

2022 06/15 10:51
你好!是的。正常就是這樣

84784967 

2022 06/15 10:52
好的,我試試,謝謝

宋生老師 

2022 06/15 10:52
你好!不用客氣的了

84784967 

2022 06/15 11:07
老師,申報那里我已調回來了,但是賬務上的主營業務收入的金額好像又對不上。財務報表上的數據比申報的數據要少?這個怎么操作?

宋生老師 

2022 06/15 11:14
你好!你財務報表上也要做負數。

84784967 

2022 06/15 11:21
比如,小規模納稅人時,
借:銀行存款 500,000
貸:主營業務收入 495,049.50
應交稅費-應交增值稅 4,950.50
現在是一般納稅人,賬務應該是
借:銀行存款 500,000
貸:主營業務收入 485,436.89
應交稅費-應交增值稅 14,563.11
現在我要調賬的話,賬務就做成
借:主營業務收入 495,049.50
應交稅費-應交增值稅 4,950.50
貸:主營業務收入 485,436.87
應交稅費-應交增值稅 14,563.13

宋生老師 

2022 06/15 11:27
你好!沒看懂你的意思啊。只要做分錄的時候,按減去差額后的金額入賬就好了

84784967 

2022 06/15 11:32
意思是我不需要做調賬那步的分錄,直接用補稅金的那部分收入來入賬,然后在憑證后面另附紙說明,是嗎?

宋生老師 

2022 06/15 11:34
你好!是的。就是這個意思

84784967 

2022 06/15 11:35
哦,好的,謝謝!那這樣應該就能相符了,謝謝

宋生老師 

2022 06/15 11:36
你好!不用客氣的了

84784967 

2022 06/16 10:27
老師,我昨晚試了一下,還是不對,我想問一下,按你的思路,那么分錄應該怎么做?

宋生老師 

2022 06/16 10:30
你好!我的意思是,他現在要開發票了,你讓他補稅點給你,然后將之前的金額,在申報的時候,按不開票金額負數沖減

84784967 

2022 06/16 10:34
我申報時減了,稅金也對上了,但是就是那個本年累積收入跟我的報表有出入

84784967 

2022 06/16 10:35
之前繳了一個點的稅,現在要征收3個點,那我就再補繳2個點的稅金就可以了吧,但是收入那塊有出入
