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老師您好!本季度主營業(yè)務(wù)收入是393226.73元,利潤總額163955.68元,彌補以前年度虧損152581.35元,實際利潤額11374.33元,稅率25%,應(yīng)納稅所得額2843.58元,那企業(yè)所得稅稅負率=2843.58/393226.73嗎?有彌補以前年度虧損的是這樣算嗎,用最終的應(yīng)納稅所得額計算所得稅稅負率



稅負率是按所得稅/收入計算的
2022 10/17 14:29

84784947 

2022 10/17 14:31
是的,這個知道,但是我那個上面所得稅是減掉了彌補以前年度虧損152581.3得出來的,是減掉之后算的嗎

辜老師 

2022 10/17 14:32
這個是是減掉之后算的

84784947 

2022 10/17 14:37
那我的稅負率=2843.5/393226.73是嗎

辜老師 

2022 10/17 14:39
是的,是這樣計算的額

84784947 

2022 10/17 14:50
老師您好!企業(yè)所得稅報表申報自動計算得出來應(yīng)納稅所得額是2843.58,后面會有減免所得稅額2559.22元,這個減免所得稅額2559.22是怎么算的

辜老師 

2022 10/17 14:52
這是不是你符合小微企業(yè)條件,減免的所得稅金額

84784947 

2022 10/17 14:55
是的,這個金額是怎么算出來的

辜老師 

2022 10/17 15:23
就是應(yīng)納稅所得額乘以0.225

84784947 

2022 10/17 15:36
2843.58*0.225=639.8055,這個也不是2559.22

辜老師 

2022 10/17 15:40
你的應(yīng)納稅所得額是多少,是這個2843.58嗎,
