問題已解決
老師,請教幾個問題, 1、如果小微企業年應納稅所得額本來是300萬元,可是匯算清繳時調增了,超過了300萬元,還能按小微企業的優惠交稅嗎? 2、稅務預警的企業所得稅稅負率小微企業的話是指優惠后的稅負率,還是優惠前的稅負率, 3、如果有以前年度虧損的話,是彌補以前年度虧損后實際交稅的稅負率,還是未彌補前的稅負率? 4、企業所得稅稅負率是不是實際交稅金額/主營業務收入×100%?



第一個不可以的,調增之后超過了300萬,不屬于小型微利企業
第二個按照優惠之后的
第三個是彌補虧損之后的
第四個這個是正確的。
2022 11/28 10:57

84785026 

2022 11/28 11:09
老師,今年小微企業是不是應納稅所得額198萬元的話,是不是100×25%×20%÷2+98×25%×20%=7.4萬元,這樣來算應交企業所得稅?

郭老師 

2022 11/28 11:10
是的是的,是這么做的。
