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老師,我們是事業單位,對方單位委托我們建設項目,合同金額200萬,已收到款項150萬收入,我們又招標另外的單位來完成部分工作,招標金額40萬,現招標單位完成任務我們支付其款項,已開票內容是信息技術服務技術服務費,款項直接打入對方單位,我應該怎么做帳務處理呀?會計分錄怎么列?



你好,如果對方公司只是普通公司的話,會計分錄如下:借:銀行存款貸經營收入:借:經營支出貸銀行存款
2022 10/19 17:20

老師,我們是事業單位,對方單位委托我們建設項目,合同金額200萬,已收到款項150萬收入,我們又招標另外的單位來完成部分工作,招標金額40萬,現招標單位完成任務我們支付其款項,已開票內容是信息技術服務技術服務費,款項直接打入對方單位,我應該怎么做帳務處理呀?會計分錄怎么列?
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