問題已解決
老師你好!22年12月份我多暫估的成本,做23年1月份的賬改怎么處理呢



借:應付賬款
貸:未分配利潤
2023 02/07 16:38

84784969 

2023 02/07 16:44
好的謝謝老師

84784969 

2023 02/07 16:45
不用去沖主營業務成本么

文文老師 

2023 02/07 16:59
已經沖了,按調整后的數據填報匯算清繳表

老師你好!22年12月份我多暫估的成本,做23年1月份的賬改怎么處理呢
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