問題已解決
老師,請問增值稅申報表這一筆留底稅額進項稅額轉出怎么做賬呢



您好,借成本費用(根據對應業務)貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)
2023 02/13 18:41

84784956 

2023 02/13 19:07
您好,可以完整分錄嗎,成本是指庫存商品嗎

84784956 

2023 02/13 19:08
之前做的是,借:庫存商品,進項稅額,貸:應付賬款

84784956 

2023 02/13 19:10
現在進項稅額轉出,可是具體不知道轉出的是那幾筆進項發票,是做一樣分錄用負數表示,還是貸進項稅額轉出,那貸成本費用是什么科目呢是庫存商品科目嗎老師

小林老師 

2023 02/13 19:55
您好,若您轉出進項稅的業務對應庫存商品,那您借庫存商品,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)

小林老師 

2023 02/13 19:56
您好,沒有紅字發票,用進項稅轉出
