問題已解決
老師你好,請問我之前暫估的時候直接暫估總的原材料,但領用的時候,是領了明細,現在來票了沖了之前暫估的按發票入庫,感覺之前領了,現在原材料借方還有,還要領用怎么回事,之前領用的也要沖嗎?



不用的,只把暫估的分錄沖銷掉就可以的了。
2023 02/15 09:13

84784991 

2023 02/15 09:20
但是期末借方還有許多原材料

小寶老師 

2023 02/15 09:22
那就看下咱們實際采購的是不是和賬面一致,看下庫存有沒有

老師你好,請問我之前暫估的時候直接暫估總的原材料,但領用的時候,是領了明細,現在來票了沖了之前暫估的按發票入庫,感覺之前領了,現在原材料借方還有,還要領用怎么回事,之前領用的也要沖嗎?
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