問題已解決
老師,開具外經證 預交增值稅 這個怎么寫分錄



?預交增值稅轉入未交增值稅
借 應交稅費-未交增值稅
貸 應交稅費-預交增值稅
當月的銷項-進項,最終也是轉入未交增值稅
借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸應交稅費-未交增值稅
這樣達到抵消的效果。
2023 02/22 11:16

84784950 

2023 02/22 11:19
老師,預交的時候是單位自己代繳了 從對公上面扣費了,這個怎么寫分錄?

樸老師 

2023 02/22 11:27
預繳的抵減了就可以的
