問題已解決
你好 老師 暫估了材料(借:原材料 貸:應付賬款-暫估),發票不會開了,匯算清繳時直接調增了,那會計分錄怎么做,怎么把應付賬款-暫估清掉



你好,這個是徐增的業務嗎?結轉了成本嗎?
2023 03/01 09:32

84785008 

2023 03/01 09:50
結轉成本了

郭老師 

2023 03/01 09:51
借應付賬款,貸原材料,
借原材料,貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。

你好 老師 暫估了材料(借:原材料 貸:應付賬款-暫估),發票不會開了,匯算清繳時直接調增了,那會計分錄怎么做,怎么把應付賬款-暫估清掉
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容