問題已解決
老師 想問一下,材料入庫暫估的,比如說暫估的時候 原材料 100 應付賬款-暫估款 100,來發票的時候沖暫估原材料-100 應付賬款-暫估款 -100 開發票 借:原材料 101 進項 13 貸:114 這個原材料差異怎么做



同學您好,原材料的差異計入當期就可以了
2024 02/27 19:55

84784955 

2024 02/27 19:58
因為要做進項存,這個怎么做分錄,是再做一張憑證 借:制造費用-物料消耗 貸:原材料 還是開發票的時候就做 借:原材料 100 制造費用-物料消耗 1 進項13 貸:應付114 這個對嗎

謝謝老師 

2024 02/28 07:06
這個差額放入當期就可以了,由本期的銷售和庫存承擔
