問題已解決
老師,暫估在匯算清繳前未收到發票,那應付賬款-暫估,一直掛賬嗎?怎么平應付賬款-暫估?



好,這個是虛增的業務嗎?如果是的話,需要紅沖的借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤匯算清繳調增。
2022 04/07 14:44

84785014 

2022 04/07 14:53
如果調利潤分配-未分配利潤,那今年的利潤就增加了,可是5月匯算清繳時,也要調整啊,這樣不是重了嗎?

郭老師 

2022 04/07 14:55
你用利潤分配調整的話,影響的是去年的匯算清交,不影響今年的利潤。
