問題已解決
請問老師,建筑行業暫估成本在匯算清繳前未到,目前已補繳所得稅,掛在賬上的應付暫估款怎么處理



同學您好,一般不需要調整分錄,只需調納稅申報表
2023 03/13 09:12

84784997 

2023 03/13 09:22
賬面上還掛著暫估款的余額怎么辦呢

易 老師 

2023 03/13 09:40
次月統一清理沖回,月底沒有票的再暫估
暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字,
你好,
據發票記
借:原材料,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款
