問題已解決
就是開重了一張增值稅專用發票,但是已經是上個月了,要沖紅,但是發現已經被對方認證抵扣了,接下來我這邊銷售方需要沖紅這張增值稅專用發票該怎么操作呢



喔,是這樣,那么你接下來需要做的就是:先去稅務部門發現有這么一筆已經被對方認證抵扣了,然后再與對方聯系,請求對方出具補扣款憑證,最后你再將補扣款憑證提交至稅務部門,這樣才能正常沖紅。每個稅務部門有自己的程序,這里你應該根據具體程序來辦理,具體嘛,你可以直接撥打當地稅務部門的客服電話來咨詢。
2023 03/21 11:43

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2023 03/21 11:43
那我現在該怎么辦?

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2023 03/21 11:43
你先去官網尋找當地的稅務部門的相關聯系方式,然后撥打客服電話,詳細咨詢一下,按照程序去辦理憑證沖紅的相關事宜。那么,你有什么疑問嗎?
