問題已解決
老師,企業21年用了500萬一次性扣除政策,今年開始納稅調增,您看下第11行的數據5和6列應該怎么填,



11行今年沒有一次折舊的就不要填寫啦,然后上面的第五第六列都是零。
2023 03/23 09:56

84784988 

2023 03/23 09:58
老師,所以第11行不需要填數據,只要在1-6行填數據就行了對嗎

郭老師 

2023 03/23 09:59
你好是的,是這么做的。

84784988 

2023 03/23 10:00
郭老師,您看這樣對吧

郭老師 

2023 03/23 10:01
第五列不是不讓你填寫嗎?因為你一次折舊了,你賬上還在做折舊這一部分需要納稅調增了。

84784988 

2023 03/23 10:03
老師,第五列填寫的折舊是21年沒用500萬折舊的數據,21年一次性折舊的折舊金額沒填在第5列,就是機械設備那行,所以第9列是調增的金額

84784988 

2023 03/23 10:04
也就是第5列填的是22年正常的固定資產的折舊數,需要納稅調增那部分沒填到第5列里

郭老師 

2023 03/23 10:05
可以的,你沒有填寫就行。

84784988 

2023 03/23 10:07
謝謝細心又耐心的郭老師,老師,再問您個問題,21年匯算清繳里第5列稅收折舊我把殘值數扣除了,但是賬載折舊是扣除殘值的,所以21年匯算清繳時稅收金額大于賬載金額,納稅調減了1萬多,21年沒繳企業所得稅,現在是不是需要調表21年的匯算清繳。

郭老師 

2023 03/23 10:08
你好,正規的應該是調整二一年的,你可以不用修改,然后在今年的時候納稅調增。

84784988 

2023 03/23 10:10
好的老師,那賬上的遞延所得稅負債數也要改,直接在23年賬上改可以嗎

郭老師 

2023 03/23 10:11
可以的,可以這么做的。
