問題已解決
以前年度的生產成本做進項稅轉出的時候,轉出的增值稅和成本怎么做賬務處理?新的進項發票抵扣進去可以抵減以前年度成本嗎?怎么做賬務處理?依據是什么?



還是計入生產成本科目了是吧?現在要轉出來。
2023 04/03 16:54

84785017 

2023 04/03 16:56
現在把以前年度的進項發票轉出來,成本也可以一起轉出嗎?轉出的話新的進項發票可以彌補以前年度的成本嗎?怎么做賬?

玲老師 

2023 04/03 17:00
成本沒有錯,不用轉你,比如說你進項計入成本了,就是把對應的進項稅額轉出來就行。借進項稅額。貸生產成本。
這個成本要是已經結轉到損益里了,那你貸方就用以前年度損益調整就行。

84785017 

2023 04/03 17:04
如果成本記錯了都需要轉出來,可以用新的進項發票作為當年的成本費用抵扣當年的成本嗎?這個賬務處理怎么做?需要對以前年度的報表修改還是調整以前年度損益?

玲老師 

2023 04/03 17:10
這個直接做更正分錄就可以了。然后取得新的發票也是正常入賬。
更正分錄參考,我上面給你寫那個。
