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銷售商品,商品已出庫,但發票沒開給客戶,貨款也沒收到,怎么做分錄?當這批銷售商品開具發票時,又怎么做分錄?



晚上好啊,借:發出商品 貸:庫存商品
銷售商品開具發票時 借:應收 代:主營業務收入 銷項稅
2023 05/03 20:36

84784958 

2023 05/03 20:40
那“發出商品”這個科目呢?月底怎么整?

廖君老師 

2023 05/03 20:41
您好啊,這是資產科目,在負債表的庫存商品里

84784958 

2023 05/03 20:54
按你說的這種,月末結轉銷售商品的成本時,怎么做分錄?我想表達的意思是,“發出商品”這個科目不能一直掛著余額

廖君老師 

2023 05/03 20:55
親愛的,是我不好,我應該把結轉分錄給您寫好
借:發出商品 貸:庫存商品
銷售商品開具發票時 借:應收 代:主營業務收入 銷項稅
同時結轉成本? 借:主營業務成本? ?貸:發出商品

84784958 

2023 05/03 21:03
你說的這個分錄,整個下來,相當于用“發出商品”這個科目過渡了一下。原先都是直接用“庫存商品”科目。你說的這種分錄可以接受稅局稽查吧?哈哈

廖君老師 

2023 05/03 21:09
親愛的,當然可以啊,您說發出去了,但又不想當月發貨時交銷項稅

84784958 

2023 05/03 21:30
老師,沒有說當時不想交銷項稅,只是實際工作中會有這種情況,所以問下會計分錄怎么寫合適?因為按照收入準則,發出商品時是不是已經可以做收入處理了?

廖君老師 

2023 05/03 21:35
您好啊,按按稅法給您寫分錄哈
銷售商品,商品已出庫,但發票沒開給客戶,貨款也沒收到,怎么做分錄?
借:應收? ?貸:收入? 銷項稅? ? ?(申報未開票收入)
借:成本? ?貸:庫存商品
當這批銷售商品開具發票時,又怎么做分錄?
借:應收? (負) 貸:收入(負)? 銷項稅(負)? ? ?(申報未開票收入(負))
借:應收? ?貸:收入? 銷項稅? ? (按發票金額)
