問題已解決
老板現在拿著2021年、2022年的發票來報銷,會計分錄怎么做?這部分的金額匯算清繳時可以做納稅調減嗎?



這個具體的是什么業務的。
2023 05/05 16:49

84784992 

2023 05/05 16:50
老師,是業務招待費。

郭老師 

2023 05/05 16:53
借以前年度損益調整,貸銀行
匯算清繳,它是有扣除比例的,按發生額的60%,營業收入的千分之五,你看一下允許抵扣多少,在30欄里面添加。

84784992 

2023 05/05 16:58
老師,匯算清繳已經做好了,可以選擇不扣除只做分錄么?

郭老師 

2023 05/05 17:00
可以的,可以這么做的。

84784992 

2023 05/05 17:05
老師,如果匯算清繳還沒做,選擇按比例扣除的話,那么這部分金額應該填寫在哪張表的哪個欄次呢,如果與去年的業務招待費合并的話,那么 期間費用明細表 的合計數與年報的數據就不相同了,是不是這部分金額不用填寫 期間費用明細表,只需要填寫 納稅調整項目明細表呢?

郭老師 

2023 05/05 17:07
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。

郭老師 

2023 05/05 17:07
其他的都不需要填寫,不要增加。
