問題已解決
我們采購是借:庫存商品 待認證進項,貸:應付,發票來了是:借:應交稅費-進項,貸:待認證進項。 銷售:借:應收,貸:主營業務,待轉銷,開了發票:借:待轉銷,貸:銷項 這樣做對嗎??計提都是正常計提的。



暫估和發票上一樣的,可以的。
2023 07/12 11:38

84785031 

2023 07/12 15:01
那我結轉的科目借方寫什么

郭老師 

2023 07/12 15:02
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅

84785031 

2023 07/12 15:07
這不是計提的分錄嗎??

郭老師 

2023 07/12 15:09
好,這個是結轉的,結轉的增值稅,結轉需要繳納的增值稅。

84785031 

2023 07/12 15:14
應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅那這個科目余額在借方是對的嗎?

郭老師 

2023 07/12 15:16
對的是的是是這么做的。
