問題已解決
請(qǐng)問,老師,我們公司這個(gè)月有出口退稅業(yè)務(wù),請(qǐng)問申報(bào)增值稅和出口退稅管理口,先申報(bào)哪個(gè)?這兩個(gè)之間有什么勾計(jì)關(guān)系嘛?



你好,是先申報(bào)增值稅,然后做出口退稅的申報(bào)?
2023 07/13 09:09

84785017 

2023 07/13 09:14
這兩個(gè)申報(bào)表 有什么勾稽關(guān)系嗎?

鄒老師 

2023 07/13 09:16
你好,在出口收入方面是一致的??

84785017 

2023 07/13 09:41
請(qǐng)問,老師,我們這給月沒有留底,要繳納增值稅,是不是就不需要出口退稅了,但是附加稅要繳納的,請(qǐng)問附加稅 的計(jì)算依據(jù)是退稅額嗎?

鄒老師 

2023 07/13 09:43
你好,這給個(gè)月沒有留底,要繳納增值稅,就沒有退稅的。
需要繳納附加稅
計(jì)稅依據(jù)是實(shí)際繳納的增值稅

84785017 

2023 07/13 09:45
那出口退稅 有 免抵稅額 這個(gè)不也需要繳納附加稅嗎?

鄒老師 

2023 07/13 09:46
你好,有免抵稅額,也需要作為附加稅的計(jì)稅依據(jù)

84785017 

2023 07/13 09:47
這個(gè)免抵稅額 就是 用出口收入*退稅率吧?

鄒老師 

2023 07/13 09:48
你好,是的,是這樣的

84785017 

2023 07/13 09:48
請(qǐng)問,這種情況 出口退稅管理那邊我們還用申報(bào)嗎?

鄒老師 

2023 07/13 09:49
你好,需要做申報(bào),只是沒有退稅形成而已?
