問題已解決
稅收大數據智慧平臺/貨勞稅政策落實管理/下發加計抵減臺賬中期末可計提加計抵減余額不為0,請通知納稅人更正申報,補提,務必期末可計提余額為0。原則上,更正所屬期2023年6月1日至6月30日增值稅申報表。 這個要怎么更正申報表,是更正增值稅申報表嗎?



你好,你是加計抵減沒有享受嗎?
2023 08/02 10:12

郭老師 

2023 08/02 10:12
是增值稅附表四里面的。

84784959 

2023 08/02 10:17
從這個里面我也看不出來是不是沒有享受,搞不懂

郭老師 

2023 08/02 10:20
已填寫了加計扣除聲明。

郭老師 

2023 08/02 10:20
你好,幾月份填寫的加計扣除。

84784959 

2023 08/02 10:26
4月份填的,后面的都享受了,是不是我填的是整年的,那我一到三月份的就要更正申報表?

郭老師 

2023 08/02 10:26
你好,從一月份就可以開始享受嗎?如果是的話,四月份申報的時候填寫一到三月份的,你每個月都有進項的情況下都應該填寫。

郭老師 

2023 08/02 10:26
只要有進項,在本期發生額里面填寫進項乘以抵扣率,然后需要抵扣的時候再填寫實際抵扣金額。

84784959 

2023 08/02 10:34
這個是要本年度申請上年度的還是每月抵扣?我記得好像第一季度一開始是服務類發票不到50%所以沒有享受,是不是加上這幾個月就滿足50%了,現在又可以享受?我不理解。

郭老師 

2023 08/02 10:39
你好,一月份申請本年度享受。

郭老師 

2023 08/02 10:39
你看一下你去年一到12月份符合這個政策。

84784959 

2023 08/02 10:43
去年的去辦公大廳幫我做平了

郭老師 

2023 08/02 10:44
你好,你還有具體的什么問題嗎
