問題已解決
用承兌匯票購買了原材料,貨到發票未到,怎么做分錄



借預付賬款 貸應付票據
2023 10/24 07:35

84785021 

2023 10/24 07:41
原材料入庫了,這個不做分錄嗎老師

東老師 

2023 10/24 07:42
原材料到了,發票沒到,可以先暫估入庫,借,原材料貸,應付賬款暫估

84785021 

2023 10/24 07:42
不是一般用應付,不用預付嗎

東老師 

2023 10/24 07:42
預付賬款肯定也用啊

84785021 

2023 10/24 07:44
發票未到,已入庫,借:原材料-暫估
貸:應付賬款-暫估,原材料用不用在寫二級科目暫估

東老師 

2023 10/24 07:44
原材料不用,實際是什么就是什么

84785021 

2023 10/24 08:24
發票到了,紅沖,借:原材料(負數)
貸:應付賬款-暫估(負數)
付款了,借:應付賬款-結算戶
貸:銀行存款。
重新做賬,借:原材料,貸:應付賬款-結算戶我的理解對嗎老師

東老師 

2023 10/24 08:25
對的就是這么做賬的?
