問題已解決
12月支付的伙食費200萬 但實際的成本是190萬 對方收到200萬后會把10萬的現金退回 請問這個差額用什么會計分錄呢? 當時我計提成本的時候 借:主營業務成本190萬 貸:應付賬款190萬 實際支付時 借:應付賬款200萬 貸:銀行存款200元 中間這個差額我如何做會計分錄好呢?



以后這個多支付的也不給你退回嗎。
2023 12/25 10:55

郭老師 

2023 12/25 10:55
如果退回了的,借庫存現金,貸應付賬款不就可以了?

84785033 

2023 12/25 10:58
多的會以現金形式退回

郭老師 

2023 12/25 11:00
借庫存現金貸應付賬款
