問題已解決
老師您好,暫估成本入賬時, 借:工程施工—人工費 貸:應付賬款—暫估 下個月沖回時的會計分錄咋寫



你好!分錄一樣,只是金額寫負數就好了
2024 01/01 15:36

84785046 

2024 01/01 15:38
是不是補得成本發票得放在這個負數分錄的后面啊

宋生老師 

2024 01/01 15:39
你好!不用。你拿到發票的時候,是先紅字沖減暫估的,然后按發票的金額重新做

84785046 

2024 01/01 15:41
知道了 謝謝老師,第一步先做紅字沖減 第二步那些發票實際入賬對吧

宋生老師 

2024 01/01 15:45
你好1是的,就是這樣理解
