問題已解決
老師好 暫估原材料已經結轉成本了 原材料-暫估 已經平了 下月再來發票怎么做分錄? 我是這樣做的:借:原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估 結轉:借:生產成本 貸:原材料-暫估



你好;? ? ?在來發票;? 紅沖上面分錄。 在按實際的發票在做一遍上面分錄。 把暫估的科目沖了??
2022 12/16 14:42

84784965 

2022 12/16 14:44
這樣做的話 原材料-暫估 就不平了 貸方有余額

meizi老師 

2022 12/16 14:45
你好;? 紅沖了。 在做領用 和入庫分錄 就會平衡的?

84784965 

2022 12/16 14:46
因為暫估的時候已經結轉成本了 原材料-暫估 是平的

meizi老師 

2022 12/16 14:47
你好 ;? ??借:原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估 結轉:借:生產成本 貸:原材料-暫估? ? ; 那你發票和你這個暫估金額是不是一樣的 ;??
