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老師,內部審計和內部控制審計一樣嗎?他們都是注冊會計師進行的嗎?

84784986| 提問時間:2024 03/01 06:57
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 內部控制和內部審計是企業規模和經營范圍擴大后,企業進行有效管理的重要措施,為企業的進一步發展發揮著不同的作用。 1.目標不同。內部審計是對內部各種業務進行評價,監督業務的合規性;內部控制建立的是相互制約的管理關系,目的是改善經營管理。 2.手段不同。內部審計主要手段是查證、函證、抽樣、座談和調查等;內部控制手段主要有環境控制、風險評估、活動控制、信息與溝通等。 3.關注點不同。內部審計的關注點是各項指標完成情況、財務異常現象、財務規范性等;內部控制的關注點是管理流程、制度和崗位約束、制度的有效性、關鍵崗位等。 4.對象不同。內部審計是相關環節和財務相關信息;內部控制的對象是整個組織的各個環節。 只是說注冊會計師更有能力去做這個事情的
2024 03/01 06:58
84784986
2024 03/01 07:04
老師講的我大概明白,就是這兩個概念,內部審計我大概知道,我一開始認為內部審計不就是對內部控制進行的審計,有沒有內部控制“審計”這個概念,還是說內部審計就是內部控制審計?
王超老師
2024 03/01 07:05
不是啊,這兩個是不一樣的 只是說,很多人會混在一起的
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