問題已解決
12月份計提的費用多計提了幾百塊錢,今年2月份付款的時候,得沖減部分費用,如何記賬?



你好,根據你的描述,分錄是
借:相關科目,貸:以前年度損益調整—某某費用
2024 03/02 11:03

84785031 

2024 03/02 11:04
是不是只要是跨年的就不能直接沖紅再繼續記錄正確的對吧

84785031 

2024 03/02 11:04
還有我借:應付賬款,貸,未分配利潤可以嗎?我們采取的是企業會計制度

鄒老師 

2024 03/02 11:05
你好,可以紅沖,然后寫正確的。(涉及損益的科目,通過?以前年度損益調整? 科目核算 )
也可以直接調整差額
(兩種方式都是可以的)

84785031 

2024 03/02 11:09
比如獎金這款,我12月計提借:管理費用10000,貸:應付職工薪酬10000,2月份發放的時候發現多計提了,我操作1:此筆沖紅,借:管理負1萬,貸:應付薪酬負1萬,再寫一筆:借:管理9000,貸:應付9000. 操作2:借:應付職工薪酬1000,貸:以前年度損益調整1000, 借:以前年度損益調整,貸:未分配利潤。 這兩種都可以?那第一種就會涉及到23年的部分利潤劃分到24年了啊

鄒老師 

2024 03/02 11:11
你好
操作1不對,跨年的損益事項,通過?以前年度損益調整? 科目核算。
操作2,是對的

84785031 

2024 03/02 11:13
好的,謝謝老師,還有這個以前年度損益調整能不能省略,直接到未分配利潤,因為我記得企業會計制度是不用這個科目的

鄒老師 

2024 03/02 11:35
你好,需要通過? ?以前年度損益調整? ? 這個科目過渡一下才是的
