問題已解決
進項稅額轉出做,借進項稅額,貸未交增值稅,這樣對嗎



你好,進項稅轉出是借:成本費用類 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2024 03/26 14:36

84785037 

2024 03/26 14:39
我做的這個分錄什么情況下會做

84785037 

2024 03/26 14:41
當時是銷貨退回,這邊做的是借進項稅額(負數)貸待認證進項稅額(負數),后面又一筆借進項稅額貸未交稅金

聶小芹老師 

2024 03/26 14:59
進項稅額轉出補繳增值稅是
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
