問題已解決
匯算清繳是因為業務招待費調增需補交企業所得稅,那我怎么做賬



你好,匯算清繳補交企業所得稅,賬務處理是
借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅
借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款
2024 03/27 18:20

84784981 

2024 03/27 18:21
在我三季度做這兩分錄,其他還有什么操作嗎

84784981 

2024 03/27 18:21
在我一季度

鄒老師 

2024 03/27 18:22
你好,就做上面的分錄就好了?
