問題已解決
因上游單位出問題,我公司收到對方的增值稅專用發票已經抵扣,在申報表中做進項稅額轉出,分錄應該怎么做



實際已經支付了是嗎
借管理費用等
貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2024 04/27 08:29

84784964 

2024 04/27 08:33
支付了的進管理費用,那未支付貨款的呢

郭老師 

2024 04/27 08:35
還需要支付不支付借應付
貸管理費用
進項轉出

84784964 

2024 04/27 08:46
出問題部分的金額不需要支付了

郭老師 

2024 04/27 08:47
那就按上面的
成本也不能抵扣
