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問題已解決

事業單位醫院做賬,核對應付賬款發現有很多已付但歷史做賬未沖減,導致賬面掛了很多不存在的應付賬款,現找各公司發對賬函核對,請問應該怎么沖減掉不存在的應付賬款?貸應付賬款負數,借本期盈余負數可以嗎?還是借應付賬款,貸營業外收入?

84785010| 提問時間:2024 05/09 09:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.關于貸應付賬款負數,借本期盈余負數的方式: 這種方式在會計上并不常見,因為它可能會導致財務報表的混亂和解釋困難。特別是“本期盈余”通常用于表示醫院在一定會計期間內的經營成果,而不是用于調整應付賬款的。 因此,這種方式可能不是最佳選擇。 1.關于借應付賬款,貸營業外收入的方式: 當應付賬款無法支付或確認不需要支付時,可以將其轉入“營業外收入”科目。這是因為這些款項原本是醫院應該支付的,但由于某種原因(如對方公司倒閉、無法聯系到對方等)而無需再支付,因此相當于醫院獲得了一筆額外的收入。 這種方式在會計上是合理的,并且符合會計準則的要求。同時,它也有助于清晰地反映醫院的財務狀況和經營成果。 建議采用第二種方式進行處理,即借應付賬款,貸營業外收入。具體操作步驟如下: 1.首先,與涉及的各公司進行對賬,確認哪些應付賬款是已付但未沖減的。 2.對于已確認的無需支付的應付賬款,進行會計分錄處理:借應付賬款(金額),貸營業外收入(相同金額)。 3.在財務報表中,將這部分營業外收入列入相應的科目,并相應地調整醫院的總收入和總利潤。 4.保留所有與這些處理相關的文件和記錄,以備將來的審計和查詢。
2024 05/09 13:02
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