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老師去年暫估庫存商品。然后按暫估價格結轉了成本。今年5月份將暫估價格結轉成本紅沖。按實際價格做了成本。結果暫估成本比實際成本高。5月份主營業務成本成負數了。怎么處理?



你好,你把這個主營業務成本都改成利潤分配,未分配利潤匯算清繳的時候納稅調減。
2024 05/30 12:08

郭老師 

2024 05/30 12:08
去年的不要做,今年的主營業務成本了。

老師去年暫估庫存商品。然后按暫估價格結轉了成本。今年5月份將暫估價格結轉成本紅沖。按實際價格做了成本。結果暫估成本比實際成本高。5月份主營業務成本成負數了。怎么處理?
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