問題已解決
外貿出口企業,5月開了出口發票,發票不含稅金額為7218.51元,然后做視同銷售處理,那么,5月份增值稅申報表怎么填寫呢?



你好,是要轉內銷的嗎嗎?
2024 06/13 18:12

84784960 

2024 06/13 23:24
是的,增值稅申報表怎么填呢

郭老師 

2024 06/13 23:29
你好0稅率的發票是嗎
表一
免稅銷售貨物里面填寫開具的其他發票7218.51,
然后13%銷售貨物填寫第5列7218.51
減免明細表最后一行出口銷售額填寫7218.51,第一列和第三列都要填寫這個
然后這個月開負數發票。

84784960 

2024 06/14 12:05
13%銷售貨物填寫第5列7218.51是填寫在未開具發票銷售額這里?
減免明細申報表我填的對么?

郭老師 

2024 06/14 12:07
可以的,可以這么做的。

84784960 

2024 06/14 12:20
可是增值稅減免申報表中出現紅色提示,不行

郭老師 

2024 06/14 12:21
好截圖看一下具體的什么提示。

84784960 

2024 06/14 12:24
剛才的問題解決了,還有進項發票不含稅金額為7039.81元,稅額為915.17元,那這915.17元就可以抵扣銷項稅額7218.51*13%=938.41元,實際交增值稅就是938.41-915.17=23.24元是吧?

郭老師 

2024 06/14 12:26
是的,對的,是這么做的。

84784960 

2024 06/14 12:27
出口報關單FOB人民幣價7218.51是含稅價還是不含稅價?

郭老師 

2024 06/14 12:27
你好,這個是不含稅的金額。
