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不以開票確認收入,以驗收單確認收入的,開票的時候是借:應收賬款 應交稅金-應交增值稅-銷項 貸方是什么科目?



借應收賬款、
貸應收賬款或者預收賬款,
應交稅費、應交增值稅銷項
2024 06/17 15:49

84785000 

2024 06/17 16:05
那是不是,借:應收賬款(不含稅) 銷項 貸:應收賬款(含稅)

郭老師 

2024 06/17 16:05
銷項是在貸方
應收賬款第一個是含稅的,貸方的這個是不含稅。

郭老師 

2024 06/17 16:06
這是紅沖之前的無票收入嗎?那你當時的無票收入怎么做的?

84785000 

2024 06/17 16:06
銷項不是應該在借方嗎

郭老師 

2024 06/17 16:06
之前的無票收入怎么做的?借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費,應交增值稅做的這個嗎?

84785000 

2024 06/17 16:06
不是無票收入
是我要開票,但是不確認收入的分錄

84785000 

2024 06/17 16:08
當時是借:應收賬款-已開票 貸:應收帳款-未開票 銷項稅

郭老師 

2024 06/17 16:08
借應收賬款,
貸應收賬款,
應交稅費、應交增值稅銷項
開了發票需要繳納增值稅,你繳納增值稅的銷項不就是在貸方嗎?

84785000 

2024 06/17 16:08
然后確認收入的時候 借:應收賬款未開票 貸:營業收入

84785000 

2024 06/17 16:09
是的,我搞錯了

84785000 

2024 06/17 16:09
那我現在用金蝶系統,也可以用這兩個分錄嗎

84785000 

2024 06/17 16:10
借:應收賬款-已開票 貸:應收帳款-未開票 銷項稅和確認收入的時候 借:應收賬款未開票 貸:營業收入

郭老師 

2024 06/17 16:10
可以的,可以這么做的。

84785000 

2024 06/17 16:11
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 06/17 16:14
不用客氣,工作愉快。
